La Unidad de Auditoría Interna (UAI) depende jerárquicamente del Directorio de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martin” S.A. Reporta a nivel funcional a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Las tareas se efectúan en cumplimiento de los requisitos de la Ley 24.156 de Administración financiera y de los Sistemas de control del Sector público nacional y su Decreto reglamentario (Decreto N° 1344/07).

Normas

Resolución 152/2002 - Normas de Auditoría Interna Gubernamental.

Resolución 390/2019 - Perfil Auditor Interno Titular.

Resolución 73/2010 - Sistema de seguimiento de informes y observaciones.

Resolución 37/2006 - Normas mínimas de control interno para el buen gobierno corporativo de Empresas y Sociedades del Estado.

Resolución 3/2011 - Manual de control interno gubernamental.

Metas

Emitir una opinión acerca de la eficacia del control interno en la organización.

Poder concluir acerca de la eficacia en el logro de los objetivos establecidos y el cumplimiento con la normativa.

Informar acerca del resultado de la gestión en relación con los objetivos de economía, eficacia y eficiencia.

En relación a los desvíos observados, procurar identificar las causas de las fallas detectadas, y efectuar recomendaciones con propuestas que promuevan el cumplimiento de los procedimientos y el establecimiento de prácticas aceptables.

Proveer al auditado la oportunidad de prevenir riesgos o problemas potenciales y corregir los desvíos detectados, con el fin de contribuir de modo sistemático a la mejora continua.

A partir de una metodología de evaluación de Riesgos, se elabora el Plan Anual de Auditoría, el cual debe ser aprobado por parte de la Alta Dirección y de la Sindicatura General de la Nación.

La Sindicatura General de la Nación publica en su buscador Informes de Evaluación de Sistemas de Control Interno e Informes de Control, realizadas en FAdeA. Para consultarlos, deberá ingresar a www.sigen.gob.ar o bien, presentar su pedido por escrito en la Sindicatura General de la Nación, Av. Corrientes 381/9, C1043AAD, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comité de Auditoría Interna

A partir de lo dispuesto por la Resolución SIGEN N° 206/2022, se crea el Comité de Auditoría de FAdeA.

Dicho Comité es un organismo colegiado cuyo objetivo es garantizar que la empresa disponga de procesos sólidos y eficaces en materia de control interno administrativo-contable, basados en criterios de integridad, transparencia, sustentabilidad, ética y en los principios que dispone en plexo normativo vigente.