La Unidad de Auditoría Interna (UAI) depende jerárquicamente del Directorio de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martin” S.A. Reporta a nivel funcional a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Las tareas se efectúan en cumplimiento de los requisitos de la Ley 24.156 de Administración financiera y de los Sistemas de control del Sector público nacional y su Decreto reglamentario (Decreto N° 1344/07).

Normas

Resolución 152/2002 - Normas de Auditoría Interna Gubernamental.

Resolución 390/2019 - Perfil Auditor Interno Titular.

Resolución 73/2010 - Sistema de seguimiento de informes y observaciones.

Resolución 37/2006 - Normas mínimas de control interno para el buen gobierno corporativo de Empresas y Sociedades del Estado.

Resolución 3/2011 - Manual de control interno gubernamental.

Metas

Emitir una opinión acerca de la eficacia del control interno en la organización.

Poder concluir acerca de la eficacia en el logro de los objetivos establecidos y el cumplimiento con la normativa.

Informar acerca del resultado de la gestión en relación con los objetivos de economía, eficacia y eficiencia.

En relación a los desvíos observados, procurar identificar las causas de las fallas detectadas, y efectuar recomendaciones con propuestas que promuevan el cumplimiento de los procedimientos y el establecimiento de prácticas aceptables.

Proveer al auditado la oportunidad de prevenir riesgos o problemas potenciales y corregir los desvíos detectados, con el fin de contribuir de modo sistemático a la mejora continua.

A partir de una metodología de evaluación de Riesgos, se elabora el Plan Anual de Auditoría, el cual debe ser aprobado por parte de la Alta Dirección y de la Sindicatura General de la Nación.

Auditorías realizadas

2025

Procedimientos Cierre Ejercicio 2024 | Administración y Finanzas

Utilización de horas extras, días 18 y 19 de enero de 2025 | Varias

Facturación de hitos | Comercial y Administración y Finanzas

Dictamen Perjuicio Fiscal en proceso capitalización deuda | Administración y Finanzas

Procesos operativos KC-390 | Fabricación

Revisión del proceso de emisión de las Órdenes de Compra: 23938, 23941, 24018, 24019 y 24020 | Compras y Logística

Formulación y ejecución presupuestaria | Administración y Finanzas

Proceso de selección de Bróker de Seguros | Asuntos Legales

Contratos comerciales | Desarrollo de Negocios

Capital Humano - Discapacidad | Recursos Humanos

Convenios con Universidades Nacionales | Recursos Humanos

Gestión de almacenes 2025 | Varias

IT 4 - Proyectos informáticos críticos para la gestión organizacional | Tecnología de la Información y Comunicación

Utilización de Tarjetas de Crédito Corporativas | Administración y Finanzas

Relevamiento de Pabellones | Seguridad Patrimonial

2026

Seguridad de accesos a los sistemas | Tecnología de la Información y Comunicación

Procedimientos de cierre de ejercicio 2025 | Administración y Finanzas

Proceso compras y contrataciones a proveedores recurrentes | Compras y Logística

Cuenta Ahorro Inversión 2025 | Administración y Finanzas

La Sindicatura General de la Nación publica en su buscador Informes de Evaluación de Sistemas de Control Interno e Informes de Control, realizadas en FAdeA. Para consultarlos, deberá ingresar a www.sigen.gob.ar o bien, presentar su pedido por escrito en la Sindicatura General de la Nación, Av. Corrientes 381/9, C1043AAD, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comité de Auditoría Interna

A partir de lo dispuesto por la Resolución SIGEN N° 206/2022, se crea el Comité de Auditoría de FAdeA.

Dicho Comité es un organismo colegiado cuyo objetivo es garantizar que la empresa disponga de procesos sólidos y eficaces en materia de control interno administrativo-contable, basados en criterios de integridad, transparencia, sustentabilidad, ética y en los principios que dispone en plexo normativo vigente.